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          索引號: 003158495/201703-00002 組配分類: 政府辦部門預決算
          發布機構: 阜陽市人民政府(辦公室)
          名稱: 2017年部門預算情況說明
          文號: 關鍵字:
          生成日期: 2017-03-01 11:35 訪問量: 1745
          有效性: 有效
          2017年部門預算情況說明

              一、主要職能

              1、負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

              2、協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

              3、研究市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

              4、督促檢查市政府各部門和各縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況,及時向市政府領導同志報告。

              5、負責市政府值班工作和重要活動的組織安排,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。

              6、協助市政府領導組織處理需由市政府組織處理的突發事件的應急處理工作。

              7、指導、監督全市政府信息公開工作。

              8、辦理市政府和市政府領導交辦的其他事項。

              二、部門概況

              阜陽市政府辦公室部門預算由市政辦本級、市政府政策研究室、市政府駐外辦事處組成。目前市政辦在職(含政策研究室)110人,駐外辦事處在職7人。離休人員 4人,退休人員64人。

              三、2017年度主要工作任務

              2017年主要工作任務是:

              1、規范公文處理程序,嚴格執行辦文辦事限時制,提高公文質量和辦文效率;做好各項會務工作,辦會質量和服務水平進一步提高。

              2、認真做好調研工作,完成領導交辦的課題研究任務。切實提高市政府重要文稿撰寫質量。

              3、強化政務督查。做好市政府目標管理考核工作。完成領導交辦的督查任務。規范辦理網友留言。認真辦理人大議案、建議和政協提案。

              4、加快電子政務建設,扎實推進信息化和信息服務工作,提高市長電子信箱回復率和辦結率。

              5、認真執行辦公室值班接待信訪制度,做好市政府及辦公室的信訪工作。嚴格執行辦公室及市長熱線24小時值班制度,確保各類通知及時上傳下達和“12345”市長熱線電話快捷暢通。

              6、扎實做好應急管理工作,突發事件及時報告處理。

              市政府安排的其他事項

              四、收支預算總體情況

              按照綜合預算管理的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算2831.62萬元,收入來源為財政撥款收入2831.62萬元;

              五、2017年收入預算情況

              本部門2017年收入預算2831.62萬元,其中:一般公共預算撥款收入2831.62萬元。

              六、2017年支出預算情況

              2017年支出預算2831.62萬元,其中:基本支出1483.62萬元,占52%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1348萬元,占48%,主要用于是行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出。包括市長熱線、應急平臺及設備購置、市政府會議中心運行費用(含服務人員勞務費)、電子政務專項、異地任職干部公寓樓運轉保障經費等管理、物資、印刷、信息化的項目支出。

              七、2017年財政撥款預算情況

              2017年財政撥款預算2831.62萬元,其中:一般公共服務支出2685.52萬元,占94.84%;社會保障和就業支出3.43萬元,占0.13%;醫療衛生支出56.89,占2%。住房保障支出85.78,占3.03%

              八、政府采購預算情況

              2017年政府采購預算總額30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元,主要用于空調、電腦、打印機、復印機、會議室音響設備、辦公桌椅等設備的更新。

              九、名詞解釋

              (一)基本支出:指為保障本部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              (二)項目支出:指在基本支出之外為完成本部門職能任務和事業發展目標所發生的支出。

              (三)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項支出。

           

              附件:部門預算公開表

           

          2017年“三公”經費預算情況說明

           

              

           

              2017年度部門“三公”經費預算包括市政辦本級、市政府政策研究室、駐外辦事處的招商引資、考察調研、請示匯報、執行任務、學習交流、檢查指導等公務接待活動。

           

              2017年部門“三公”經費預算總額25萬元,比2016年預算減少1萬元,同比下降3.85%。

           

              其中:公務接待費預算25萬元,比2016年預算減1萬元,同比下降3.85%。減少的主要原因是貫徹落實八項規定及厲行節約的相關要求,從嚴控制接待標準及陪同人數,降低了接待費用預算。

           

              附表:2017年部門“三公”經費預算表

           

           

           

           

          附件:預算公開表(2017年)政辦.xls [41.5 KB]
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